1、2015年1-3月歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)較上年同期增加101.04%,主要是財(cái)務(wù)費(fèi)用下降及鋁合金產(chǎn)品毛利有所提升。
2、2015年1-3月投資收益較上年同期增長(zhǎng)95.42%,主要是公司參股公司虧損較上年同期減少。
3、2015年1-3月營(yíng)業(yè)外收入較上年同期增長(zhǎng)65.38%,主要是公司收到的政府補(bǔ)貼較上年同期增加。
4、2015年1-3月利潤(rùn)總額較上年同期下降76.89%,主要是公司控股子公司虧損額較上年同期有所增加。
5、2015年1-3月所得稅較上年同期下降75.07%,主要是利潤(rùn)下降,相應(yīng)計(jì)提的所得稅費(fèi)減少。
6、經(jīng)營(yíng)性產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~較上年同期下降37.22%,主要是報(bào)告期存貨較上年同期增加所致。
7、2015年一季度預(yù)付賬款較年初增加72.83%,主要是公司購(gòu)買的原材料的供應(yīng)商賬期調(diào)整影響所致。
8、2015年一季度在建工程較年初增加61.07%,主要是公司新建項(xiàng)目增加所致。
1、高強(qiáng)鎂合金及其變形加工產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目
高強(qiáng)鎂合金及其變形加工產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目符合國(guó)家工信部工業(yè)強(qiáng)基的產(chǎn)業(yè)政策,該項(xiàng)目屬于高端裝備領(lǐng)域,旨在通過突破高強(qiáng)鎂合金材料制備關(guān)鍵技術(shù),形成工程化、產(chǎn)業(yè)化能力,滿足我國(guó)航空航天、軌道交通、電子等領(lǐng)域?qū)Ω咝阅?a href=http://www.nicastaneda.com target=_blank class=infotextkey>鎂合金材料的需求。公司是國(guó)內(nèi)最大的鎂合金生產(chǎn)基地,擁有完整的鎂產(chǎn)品生產(chǎn)體系,并以此為基礎(chǔ),形成了包括白云石礦產(chǎn)品、原鎂、鎂合金、鎂合金壓鑄件等在內(nèi)的完整的鎂產(chǎn)業(yè)鏈。盡管公司鎂產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)較為突出,但應(yīng)用于高端裝備領(lǐng)域的高端產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上,仍顯不足,為了優(yōu)化公司鎂合金產(chǎn)品結(jié)構(gòu),提升產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力,根據(jù)公司產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)展戰(zhàn)略,對(duì)該項(xiàng)目的投資將有助于產(chǎn)業(yè)鏈向高端化延伸和產(chǎn)品品質(zhì)、品種高質(zhì)化發(fā)展,進(jìn)一步奠定公司行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)軍地位。
該項(xiàng)目總投資為29,863.5萬元,資金來源為公司自有資金。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后,預(yù)計(jì)年銷售收入約125,213.68萬元,實(shí)現(xiàn)年凈利潤(rùn)為11,631.98萬元,投資回收期(含建設(shè)期)4.58年。目前第一條擠壓生產(chǎn)線安裝調(diào)試完畢,開始生產(chǎn)樣品,正在進(jìn)行樣品的客戶認(rèn)證。
以上項(xiàng)目已于2014年10月24日經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議及2014年11月18日經(jīng)公司2014年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。
2、非公開發(fā)行股票
為降低公司資產(chǎn)負(fù)債率,優(yōu)化資本結(jié)構(gòu),提升公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力;提高盈利水平,降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn);補(bǔ)充流動(dòng)資金,推動(dòng)公司業(yè)務(wù)戰(zhàn)略發(fā)展,提升公司持續(xù)發(fā)展能力。公司擬向控股股東梅小明先生、上海宣浦股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)、杭州聯(lián)創(chuàng)投資管理有限公司、樓建峰先生等4名特定投資者以非公開發(fā)行方式發(fā)行52,356,020股人民幣普通股(A股)股票。本次發(fā)行所募集資金總額不超過60,000萬元(含發(fā)行費(fèi)用),本次募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后,擬將49,000萬元用于償還銀行貸款,剩余部分將用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。
以上項(xiàng)目已于2014年11月21日召開第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議及2014年12月12日召開2014年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過有關(guān)決議。
3、與東莞宜安科技股份有限公司投資合作輕合金精密壓鑄件生產(chǎn)基地項(xiàng)目
公司專業(yè)從事合金材料的研發(fā)、生產(chǎn)及加工,在鎂合金等基礎(chǔ)材料領(lǐng)域擁有業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的研發(fā)及生產(chǎn)能力;東莞宜安科技股份有限公司專業(yè)從事鎂鋁合金精密壓鑄的生產(chǎn),在壓鑄深加工及液態(tài)金屬生產(chǎn)領(lǐng)域具備業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的研發(fā)及生產(chǎn)能力。此次與東莞宜安科技股份有限公司投資合作輕合金精密壓鑄件生產(chǎn)基地項(xiàng)目發(fā)揮各自在專攻領(lǐng)域的特長(zhǎng)優(yōu)勢(shì),未來對(duì)兩家公司的技術(shù)及業(yè)績(jī)的貢獻(xiàn),都將得到更大程度的體現(xiàn)。輕合金精密壓鑄件生產(chǎn)基地項(xiàng)目投資總額5億元,其中宜安科技投資4億元,以現(xiàn)金方式出資,用于出資的資金以非公開發(fā)行股票募集資金方式籌集;公司投資1億元,以現(xiàn)金的方式出資,用于出資的資金為自有資金。項(xiàng)目建設(shè)期約30個(gè)月,項(xiàng)目建設(shè)完成后第一年達(dá)產(chǎn)率為30%、第二年達(dá)產(chǎn)率為70%、第三年完全達(dá)產(chǎn)。項(xiàng)目完全達(dá)產(chǎn)后,可實(shí)現(xiàn)年收入約100,000萬元/年凈利潤(rùn)約10,275萬元。(本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)效益分析是基于當(dāng)前的行業(yè)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)環(huán)境等做出的預(yù)測(cè),不代表公司對(duì)未來的效益承諾;未來項(xiàng)目的實(shí)施和效益情況仍存在一定的不確定性,敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。)
以上項(xiàng)目已于2015年2月6日經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議及2015年3月4日經(jīng)公司2015年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。
為實(shí)施輕合金精密壓鑄件生產(chǎn)基地項(xiàng)目,兩家公司在安徽巢湖注冊(cè)公司用于后續(xù)的投資經(jīng)營(yíng),設(shè)立公司名稱巢湖宜安云海科技有限公司,經(jīng)巢湖市市場(chǎng)監(jiān)督管理局核準(zhǔn),巢湖宜安云??萍加邢薰竟ど套?cè)登記手續(xù)已經(jīng)辦理完畢,并領(lǐng)取了《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。
4、發(fā)行私募債(非公開定向債務(wù)融資)
為滿足公司可持續(xù)發(fā)展的資金需求,公司擬發(fā)行私募債(非公開定向債務(wù)融資),優(yōu)化負(fù)債結(jié)構(gòu), 降低財(cái)務(wù)費(fèi)用。公司擬通過在境內(nèi)申請(qǐng)發(fā)行私募債(非公開定向債務(wù)融資)的方式籌集資金,擬發(fā)行金額為人民幣5億元。該項(xiàng)目因目前市場(chǎng)發(fā)行利率較高,沒有發(fā)行。公司將根據(jù)實(shí)際資金需求和市場(chǎng)發(fā)行利率情況,在銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)注冊(cè)有效期內(nèi)分期、擇機(jī)發(fā)行。
以上項(xiàng)目已于2014年6月9日經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議及2014年6月26日經(jīng)公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。